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某事务所内部控制审核规程
资料名称:内部控制审核规程(天健信德).rar
资料大小:61.4 KB
文件作者:天信
浏览次数:527 下载次数:199
上传时间:2008-6-9 17:35:27
说 明:
本规程使用的下列术语,除非另有所指,具有以下含义:
“内部控制”,是指被审核单位为了保证业务活动的有效进行,保证资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制包括控制环境、会计系统和控制程序。
“内部控制审核”,是指注册会计师接受委托,就被审核单位管理当局对特定日期与会计报表相关的内部控制有效性的认定进行审核,并发表审核意见。
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